mobile28365-365_bt365如何_beat365官网在线应急管理局部门2023年部门预算公开
目 录
第一部分 mobile28365-365_bt365如何_beat365官网在线应急管理局部门概况
一、部门主要职责
二、机构设置及人员情况
第二部分 mobile28365-365_bt365如何_beat365官网在线应急管理局2023年部门预算表
一、《收支预算总表》
二、《部门收入总表》
三、《部门支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《财政拨款“三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
九、《国有资本经营预算支出表》
十、《部门整体支出绩效目标表》
十一、《重点项目支出绩效目标表》
第三部分 mobile28365-365_bt365如何_beat365官网在线应急管理局2023年部门预算情况说明
一、2023年部门预算收支情况说明
二、2023年“三公”经费预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 mobile28365-365_bt365如何_beat365官网在线应急管理局部门概况
一、部门主要职责
市应急管理局成立于2019年1月,统一社会信用代码证号11360700MB1557548P,为市政府工作部门,负责组织编制市总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案,综合协调应急预案衔接工作,组织开展预案演练。按照分级负责的原则,指导自然灾害类应急救援;组织协调较大灾害应急救援工作,并按权限作出决定;承担市应对较大灾害指挥部工作,协助市委、市政府指定的负责同志组织较大灾害应急处置工作。组织编制综合防灾减灾规划,负责地震灾害防治工作,指导协调相关部门森林火灾、水旱灾害、地质灾害等防治工作;会同市自然资源局、市水利局、市林业局、市气象局等部门建立统一的应急管理信息平台,建立监测预警和灾情报告制度,健全自然灾害信息资源获取和共享机制,依法依规统一发布灾情。开展多灾种和灾害链综合监测预警,指导开展自然灾害综合风险评估。负责森林火情监测预警工作,发布森林火险、火灾信息。
市应急管理局下属市防灾减灾中心、市应急事务保障中心、市应急管理综合行政执法支队、市专业森林消防支队四个事业单位。
二、机构设置及人员情况
2023年mobile28365-365_bt365如何_beat365官网在线应急管理局部门所属预算单位共有5个,包括:mobile28365-365_bt365如何_beat365官网在线应急管理局(独立核算)、赣州市应急事务保障中心(非独立核算)、赣州市防灾减灾中心(非独立核算)、mobile28365-365_bt365如何_beat365官网在线专业森林消防支队(非独立核算)、赣州市应急管理综合行政执法支队(非独立核算)。
编制人数小计100人,其中:行政编制30人,工勤编制2人,参照公务员法管理的事业编制0人,事业编制68人。实有人数115人,其中:在职人数小计90人,行政在职人数34人,工勤在职人数2人,参照公务员法管理的事业单位在职人数0人,事业单位在职人数54人。离休人数小计0人,退休人数小计25人。
第二部分 2023年部门预算表
(详见附表)
第三部分 2023年部门预算情况说明
一、2023年部门预算收支情况说明
(一)收入预算情况
2023年mobile28365-365_bt365如何_beat365官网在线应急管理局收入预算总额为5922.26万元,较上年预算安排减少896.02万元,主要原因为:根据2023年实际工作需要,科学合理安排预算。其中:财政拨款收入4973.01万元,较上年预算安排增加567.76万元;教育收费资金收入0万元,较上年预算安排增加/减少0万元;事业收入0万元,较上年预算安排增加/减少0万元;事业单位经营收入0万元,较上年预算安排增加/减少0万元;其他收入150万元,较上年预算安排减少350万元;国库集中支付网上结转799.25万元,较上年预算安排减少113.79万元。
(二)支出预算情况
2023年mobile28365-365_bt365如何_beat365官网在线应急管理局支出预算总额为5922.26万元,较上年预算安排减少896.02万元,主要原因为:根据2023年实际工作需要,科学合理安排预算。
按支出项目类别划分:基本支出1438.79万元,较上年预算安排增加470.82万元,其中:工资福利支出1232.71万元、商品和服务支出203.68万元、对个人和家庭的补助2.4万元、资本性支出0万元;项目支出4483.47万元,较上年预算安排减少1366.85万元,其中:商品和服务支出3304.65万元、工资福利支出100万元、资本性支出1078.82万元。
按支出功能科目划分:社会保障和就业支出144.89万元,较上年预算安排增加54.62万元;卫生健康支出122.31万元,较上年预算安排增加35.17万元,住房保障支出102.61万元,较上年预算安排增加35.45万元,灾害防治及应急管理支出1068.98万元,较上年预算安排增加145.86万元。
按支出经济分类划分:工资福利支出1332.71万元,较上年预算安排减少432.03万元;商品和服务支出3508.32万元,较上年预算安排增加858.4万元;对个人和家庭的补助2.4万元,较上年预算安排减少0.82万元;资本性支出1078.82万元,较上年预算安排减少893.53万元。
(三)财政拨款支出情况
2023年mobile28365-365_bt365如何_beat365官网在线应急管理局财政拨款支出预算总额为4973.01万元,较上年预算安排增加567.76万元,主要原因为人员增加,相应支出费用增加。
按支出功能科目划分:社会保障和就业支出144.89万元,较上年预算安排增加54.62万元;卫生健康支出122.31万元,较上年预算安排增加35.17万元,住房保障支出102.61万元,较上年预算安排增加35.45万元,灾害防治及应急管理支出4603.02万元,较上年预算安排增加442.34万元。
按支出项目类别划分:基本支出1397.05万元,较上年预算安排增加429.08万元,其中:工资福利支出1232.71万元,商品和服务支出161.94万元,对个人和家庭的补助2.4万元;项目支出3575.96万元,较上年预算安排增加138.68万元,其中:工资福利支出100万元,商品和服务支出2943.78万元,资本性支出532.18万元。
(四)政府性基金情况
本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
(五)国有资本经营情况
本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
(六)机关运行经费等重要事项的说明
2023年部门机关运行经费预算3508.33万元,比2022年预算增加858.41万元,增长32.39%,主要原因为:2022年新增人员,相应机关运行成本增加。
按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径,机关运行费指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(七)政府采购情况
2023年部门所属各单位政府采购总额745.08万元,其中:货物预算745.08万元, 工程预算0万元, 服务预算0万元。
(八)国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日, 部门共有车辆11辆,其中:一般公务用车实有数3辆,执法执勤用车实有数0辆,特种专业技术用车实有数5辆,实务保障用车1辆,装备车1辆,通信指挥车1辆。
2023年部门预算安排购置车辆6辆,安排购置单位价值200万元以上大型设备0,具体为:装备车2辆、运兵车3辆、指挥车1辆。
(九)预算绩效管理情况说明
2023年mobile28365-365_bt365如何_beat365官网在线应急管理局对部门整体支出和项目支出全面实施绩效目标管理,2023年部门整体支出预算金额5922.26万元。根据以前年度绩效评价结果,优化2023年预算安排并进一步改进管理、完善政策。
2023年mobile28365-365_bt365如何_beat365官网在线应急管理局部门预算安排项目7个,项目预算金额合计3575.96万元,其中:安全生产专项资金500万元,防汛抗旱专项经费150万元,防灾减灾专项1510万元,mobile28365-365_bt365如何_beat365官网在线机场专职消防员经费补助100万元,森林防火专项经费800万元,2023年mobile28365-365_bt365如何_beat365官网在线应急管理局业务费32.7万元,2023年市应急管理局执收工作经费483.26万元。。本部门所有项目支出绩效目标表,均由部门所属单位在各自单位预算中分别公开,本内容公开部门重点项目支出绩效目标表。
(十)重点项目:安全生产项目情况说明
⑴项目概述:安全生产专项资金主要用于安全生产事故及风险防控、隐患治理、监管执法、事故调查、举报奖励、装备建设、应急管理、教育培训、购买服务等方面。
⑵立项依据:赣市发〔2017〕37号
⑶实施主体:mobile28365-365_bt365如何_beat365官网在线应急管理局
⑷实施方案:市委市政府高度重视安全生产工作,根据中央、省、市关于推进安全生产领域改革发展的文件,主要用于安全生产事故及风险防控、隐患治理、监管执法、事故调查、举报奖励、装备建设、应急管理、教育培训、购买服务等,进一步提升安全基础保障,为革命高区高质量发展示范区建设提供安全稳定的环境
⑸实施周期:1年
⑹本年度预算安排:500万元。
⑺绩效目标:牢固树立生命至上、安全第一理念,进一步压实各级政府、行业主管部门和企业的安全生产责任;扎实开展危险化学品、煤矿、非煤矿山等主管领域集中整治行动;进一步加大执法检查力度,严格安全生产事故调查工作,推动安全生产信息化建设、提升安全生产教育培训水平,坚决防范遏制重特大事故的发生,确保实现事故起数、死亡人数“两个继续下降”,推动全市安全生产形势持续稳定好转。
二、2023年“三公”经费预算情况说明
2023年mobile28365-365_bt365如何_beat365官网在线应急管理局"三公"经费财政拨款安排48.5万元,其中:
因公出国费0万元,比上年减10万元,主要原因是:无因公出国事项。
公务接待费29.5万元,比上年减少5.23万元,主要原因是:根据2023年实际工作需要,科学合理安排预算。
公务用车运行维护费19万元,比上年减少36万元,主要原因是:根据2023年实际工作需要,科学合理安排预算。
公务用车购置费0万元,比上年增/减0万元,主要原因是:与上年安排保持一致。
第四部分 名词解释
一、收入科目
各部门结合实际进行解释。
(一)财政拨款:指市级财政当年拨付的资金。
(二)教育收费资金收入:反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费,高校委托培养费,函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。
(三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
(四)事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
(五)附属单位上缴收入:反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。
(六)上级补助收入:反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
(七)其他收入:指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
(八)使用非财政拨款结余:填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2021年收支差额的数额。
(九)上年结转和结余:填列2023年全部结转和结余的资金数,包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
科学技术支出(类)应用研究(款)机构运行(项):指应用研究机构的基本支出。
科学技术支出(类)应用研究(款)其他应用研究支出(项):指除机构运行、社会公益研究、高技术研究、专项科研试制以外的其他用于应用研究方面的支出。
科学技术支出(类)技术研究与开发(款)机构运行(项):反映各类技术研究与开发机构的基本支出。
科学技术支出(类)科技条件与服务(款)机构运行(项):反映科技服务机构的基本支出。
社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)
机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)
对机关事业单位基本养老保险基金的补助(项):反映各级财政部门对机关事业单位基本养老保险基金收支缺口的补助。
卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
农林水支出(类)林业和草原(款)森林资源管理(项):反映森林资源核查、监测、评估、经营利用、林地保护等方面的支出。
农林水支出(类)林业和草原(款)信息管理(项):反映信息化建设、运行维护及管理方面的支出。
农林水支出(类)林业和草原(款)林业草原防灾减灾(项):反映病虫害等有害生物灾害、野生动物疫病灾害等方面的支出。
农林水支出(类)林业和草原(款)其他林业和草原支出(项):反映除上述项目外的其他用于林业和草原方面的支出。
农林水支出(类)水利(款)防汛(项):反映防汛业务支出。有关事项包括防汛物资购置管护,防汛通信设施设备、网络系统、车船设备运行维护,防汛值班、水情报汛、防汛指挥系统运行维护、水毁修复以及防汛组织(如防汛预案编制、检查、演习、宣传、会议等),汛期调用民工及劳动保护,水利设施灾后重建,退田还湖,蓄滞洪区补偿、水情、雨情、决策支持,防汛视频会商,应急度汛,山洪灾害防治等。
住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):
指按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。
灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)行政运行(项):指行政单位用于应急管理事务(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)一般行政管理事务(项):指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。
灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)应急救援(项):反映安全生产、自然灾害应急救援方面的支出。
灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)应急管理(项):反映用于应急管理的法律法规制定修订,应急预案演练、协调保障等方面的支出。
灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)事业运行(项):反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)其他应急管理支出(项):反映上述项目外的其他应急管理方面的支出。
灾害防治及应急管理支出(类)自然灾害防治(款)地质灾害防治(项):反映防治地质灾害方面的支出。
灾害防治及应急管理支出(类)自然灾害防治(款)其他自然灾害防治支出(项):反映除地质灾害防治及森林草原防灾减灾之外其他用于自然灾害防治的支出。
灾害防治及应急管理支出(类)自然灾害救灾及恢复重建支出(款)地方自然灾害救灾补助(项):反映洪水、地质灾害、台风等自然灾害救灾补助,扑救森林草原火灾补助。
灾害防治及应急管理支出(类)自然灾害救灾及恢复重建支出(款)其他自然灾害救灾及恢复重建支出(项):反映其他用于自然灾害救灾、灾后恢复重建等方面的支出。
三、相关专业名词
(一)机关运行费:指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(二)“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费),按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费 用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
附表:
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mobile28365-365_bt365如何_beat365官网在线应急管理局部门整体申报表
2023年mobile28365-365_bt365如何_beat365官网在线应急管理局业务费项目绩效目
2023年市应急管理局执收工作经费项目预算绩效目标表安全生产专项资金项目预算绩效目标表
防汛抗旱专项经费项目预算绩效目标表
防灾减灾救灾专项项目预算绩效目标表
赣州机场专职消防员经费补助项目预算绩效目标表
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2023年1月30日
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