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        mobile28365-365_bt365如何_beat365官网在线公路发展中心部门2023年部门预算公开

        文章来源:mobile28365-365_bt365如何_beat365官网在线公路发展中心     作者:     发布时间:2023-01-31 浏览量:

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        第一部分部门概况

        一、部门主要职责

        二、机构设置及人员情况

        第二部分2023年部门预算表

        一、《部门收支预算总表》

        二、《部门收入总表》

        三、《部门支出总表》

        四、《财政拨款收支总表》

        五、《一般公共预算支出表》

        六、《一般公共预算基本支出表》

        七、《财政拨款“三公”经费支出表》

        八、《政府性基金预算支出表》

        九、《国有资本经营预算支出表》

        十、《部门整体支出绩效目标表》

        十一、《重点项目支出绩效目标表》

        第三部分2023年部门预算情况说明

        一、2023年部门预算收支情况说明

        二、2023年“三公”经费预算情况说明

        第四部分名词解释

        第一部分部门概况

        一、部门主要职责

        mobile28365-365_bt365如何_beat365官网在线公路发展中心,为市政府直属正处级公益一类事业单位.主要承担全市普通国省干线公路建设、管理和养护等职责。

        二、机构设置及人员情况

        2023年mobile28365-365_bt365如何_beat365官网在线公路发展中心部门所属预算单位共有20个,包括:mobile28365-365_bt365如何_beat365官网在线公路发展中心机关(独立核算)、mobile28365-365_bt365如何_beat365官网在线公路建设服务中心(独立核算)、mobile28365-365_bt365如何_beat365官网在线公路发展中心直属分中心(独立核算)、mobile28365-365_bt365如何_beat365官网在线公路发展中心大余分中心(独立核算)、mobile28365-365_bt365如何_beat365官网在线公路发展中心上犹分中心(独立核算)、mobile28365-365_bt365如何_beat365官网在线公路发展中心定南分中心(独立核算)、mobile28365-365_bt365如何_beat365官网在线公路发展中心龙南分中心(独立核算)、mobile28365-365_bt365如何_beat365官网在线公路发展中心全南分中心(独立核算)、mobile28365-365_bt365如何_beat365官网在线公路发展中心崇义分中心(独立核算)、mobile28365-365_bt365如何_beat365官网在线公路发展中心赣县分中心(独立核算)、mobile28365-365_bt365如何_beat365官网在线公路发展中心瑞金分中心(独立核算)、mobile28365-365_bt365如何_beat365官网在线公路发展中心兴国分中心(独立核算)、mobile28365-365_bt365如何_beat365官网在线公路发展中心于都分中心(独立核算)、mobile28365-365_bt365如何_beat365官网在线公路发展中心南康分中心(独立核算)、mobile28365-365_bt365如何_beat365官网在线公路发展中心宁都分中心(独立核算)、mobile28365-365_bt365如何_beat365官网在线公路发展中心安远分中心(独立核算)、mobile28365-365_bt365如何_beat365官网在线公路发展中心会昌分中心(独立核算)、mobile28365-365_bt365如何_beat365官网在线公路发展中心寻乌分中心(独立核算)、mobile28365-365_bt365如何_beat365官网在线公路发展中心石城分中心(独立核算)、mobile28365-365_bt365如何_beat365官网在线公路发展中心信丰分中心(独立核算)。

        编制人数小计1529人,其中:行政编制人数0人,参照公务员法管理的事业编制人数44人,事业编制人数1485人。实有人数1290人,其中:在职人数小计1290人,行政在职人数0人,参照公务员法管理的事业单位在职人数36人,事业单位在职人数1254人。离休人数小计4人,退休人数小计1826人。

        第二部分2023年部门预算表

        (详见附表)

        第三部分2023年部门预算情况说明

        一、2023年部门预算收支情况说明

        (一)收入预算情况

        2023年mobile28365-365_bt365如何_beat365官网在线公路发展中心收入预算总额为66040.23万元,较上年预算安排减少60353.8万元,主要原因为其他收入资金大幅减少。其中:财政拨款收入17865.24万元,较上年预算安排增加1904.75万元;教育收费资金收入0万元,较上年预算安排增加0万元;事业收入297.94万元,较上年预算安排减少116.79万元;事业单位经营收入0万元,较上年预算安排增加0万元;其他收入39846.05万元,较上年预算安排减少70034.3万元;国库集中支付网上结转8031万元,较上年预算安排增加7892.55万元。

        (二)支出预算情况

        2023年mobile28365-365_bt365如何_beat365官网在线公路发展中心支出预算总额为66040.23万元,较上年预算安排减少60353.8万元,主要原因为大幅压减其他支出。

        按支出项目类别划分:基本支出16463.06万元,较上年预算安排增加764.12万元,其中:工资福利支出14462.49万元、商品和服务支出1356.59万元、对个人和家庭的补助634.79万元、资本性支出9.2万元;项目支出49577.17万元,较上年预算安排减少61117.92万元,其中:交通运输支出9731.12万元、其他支出39846.05万元。

        按支出功能科目划分:社会保障和就业支出2098.59万元,较上年预算安排增加701.34万元;卫生健康支出2369.39万元,较上年预算安排增加129.21万元;交通运输支出20665.17万元,较上年预算安排增加8806.54万元;住房保障支出1061.05万元,较上年预算安排增加43.43万元;其他支出39846.05万元,较上年预算安排减少70034.3万元。

        按支出经济分类划分:工资福利支出14462.49万元,较上年预算安排增加744.72万元;商品和服务支出4221.5119万元,较上年预算安排增加3026.8819万元;对个人和家庭的补助634.79万元,较上年预算安排增加12.17万元;资本性支出32349.822万元,较上年预算安排增加32324.352万元;其他支出14371.62万元,较上年预算安排减少95508.73万元。

        (三)财政拨款支出情况

        2023年mobile28365-365_bt365如何_beat365官网在线公路发展中心财政拨款支出预算总额为17865.24万元,较上年预算安排增加1904.75万元,主要原因为人员增加。

        按支出功能科目划分:社会保障和就业支出2098.59万元,较上年预算安排增加701.43万元;卫生健康支出2369.39万元,较上年预算安排增加129.21万元;交通运输支出12336.22万元,较上年预算安排增加1030.69万元;住房保障支出1061.05万元,较上年预算安排增加43.43万元。

        按支出项目类别划分:基本支出16463.06万元,较上年预算安排增加902.57万元,其中:工资福利支出14462.49万元,商品和服务支出1356.59万元,对个人和家庭的补助634.79万元;项目支出1402.18万元,较上年预算安排增加1002.18万元,其中:交通运输支出1402.18万元。

        (四)政府性基金情况

        本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

        (五)国有资本经营情况

        本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

        (六)机关运行经费等重要事项的说明

        2023年机关运行经费预算116.55万元,比2022年预算增加3.45万元,增长3.05%,主要原因为:人员增加。

        按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径,机关运行费指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

        (七)政府采购情况

        2023年部门所属各单位政府采购总额14710.85万元,其中:货物预算2094.2347万元,工程预算12084.2353万元,服务预算532.38万元。

        (八)国有资产占有使用情况

        截至2022年12月31日,部门共有车辆81辆,其中:一般公务用车实有数20辆,执法执勤用车实有数0辆,其他用车61辆。

        2023年部门预算安排购置车辆4辆,安排购置单位价值200万元以上大型设备0台。

        (九)预算绩效管理情况说明

        2023年mobile28365-365_bt365如何_beat365官网在线公路发展中心对部门整体支出和项目支出全面实施绩效目标管理,2023年部门整体支出预算金额66040.23万元。根据以前年度绩效评价结果,优化2023年预算安排,并进一步改进管理、完善政策。

        2023年mobile28365-365_bt365如何_beat365官网在线公路发展中心部门预算安排项目6个,项目预算金额合计1697.18万元,其中:下属mobile28365-365_bt365如何_beat365官网在线公路建设服务中心项目1个,项目预算金额295万元;下属mobile28365-365_bt365如何_beat365官网在线公路发展中心南康分中心项目1个,项目预算金额11.33万元;下属mobile28365-365_bt365如何_beat365官网在线公路发展中心宁都分中心项目1个,项目预算金额780.56万元;下属mobile28365-365_bt365如何_beat365官网在线公路发展中心(本级)项目1个,项目预算金额150万元;下属mobile28365-365_bt365如何_beat365官网在线公路发展中心直属分中心项目1个,项目预算金额440.29万元;下属mobile28365-365_bt365如何_beat365官网在线公路发展中心南安远分中心项目1个,项目预算金额20万元。本部门所有项目支出绩效目标表,均由部门所属单位在各自单位预算中分别公开,本内容公开部门重点项目支出绩效目标表。

        (十)重点项目:2023年路网平台运维费项目情况说明

        ⑴项目概述:保障路网平台系统、外场设备稳定运行,提高赣州路网管理信息化建设水平

        ⑵立项依据:mobile28365-365_bt365如何_beat365官网在线公路建设服务中心承担我市国、省干线公路智慧路网平台建设、运行和维护。

        ⑶实施主体:mobile28365-365_bt365如何_beat365官网在线公路建设服务中心

        ⑷实施方案:通过本年度项目的实施,保障路网平台系统、外场设备稳定运行,提高赣州路网管理信息化建设水平,为国省道建管养及群众出行提供更好的信息服务。

        ⑸实施周期:1年

        ⑹本年度预算安排:295万元。

        ⑺绩效目标:保障路网平台系统、外场设备稳定运行,提高赣州路网管理信息化建设水平,为国省道建管养及群众出行提供更好的信息服务。

        二、2023年“三公”经费预算情况说明

        2023年mobile28365-365_bt365如何_beat365官网在线公路发展中心"三公"经费财政拨款安排210.69万元,其中:

        因公出国费0万元,比上年减少0万元,主要原因是:与上年安排保持一致。

        公务接待费158.5万元,比上年减少137.53万元,主要原因是:严格落实过“紧日子”精神,加强管理,减少开支。

        公务用车运行维护费52.19万元,比上年减少6.38万元,主要原因是:加强管理,减少开支。

        公务用车购置费0万元,比上年减少0万元,主要原因是:与上年安排保持一致。

        第四部分名词解释

        一、收入科目

        (一)财政拨款:指市级财政当年拨付的资金。

        (二)教育收费资金收入:反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费,高校委托培养费,函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

        (三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

        (四)事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

        (五)附属单位上缴收入:反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

        (六)上级补助收入:反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

        (七)其他收入:指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

        (八)使用非财政拨款结余:填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2021年收支差额的数额。

        (九)上年结转和结余:填列2023年全部结转和结余的资金数,包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

        二、支出科目

        (一)一般公共服务支出:反映政府提供一般公共服务的支出。

        (二)社会保障和就业支出:反映政府在社会保障与就业方面的支出,主要包括:人力资源和社会保障管理事务、民政管理事务、行政事业单位离退休、就业补助、抚恤、退役安置、残疾人事业、最低生活保障、临时救助、其他生活救济、财政对基本养老保险基金的补助、其他社会保障和就业支出等。

        (三)卫生健康支出:反映政府卫生健康方面的支出,主要包括:卫生健康管理事务、基层医疗卫生机构、公共卫生、计划生育事务、行政事业单位医疗、财政对基本医疗保险基金的补助、医疗救助、优抚对象医疗、医疗保障管理事务支出等。

        (四)交通运输支出:反映交通运输和邮政业方面的支出,主要包括:公路水路运输、其他交通运输支出等。

        (五)住房保障支出:集中反映政府用于住房方面的支出,主要包括:保障性安居工程支出、住房改革支出、其他城乡社区住宅支出等。

        三、相关专业名词

        (一)机关运行费:指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

        (二)“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费),按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

        部门2023预算公开部门预算公开附件

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